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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6218 Data de lançamento: 29/09/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Aquisição de Equipamentos Hospital Aderbal Schneider
Conta de Despesa: 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INVESTIMENTO - Atenção Especializada

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER) REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO JOSÉ FOGAÇA, NO VALOR DE R$ 36.640,00, CONFORME PROPOSTA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE - Nº DA PROPOSTA: 12193............................ -Cadeira – aço/ ferro pintado... 89,00 534,00
1.00 Ferro elétrico industrial, com descanso de silicone, reservatório externo e potência até 1.300 w. 1.200,00 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2020 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER) REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO JOSÉ FOGAÇA, NO VALOR DE R$ 36.640,00, CONFORME PROPOSTA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE - Nº DA PROPOSTA: 12193............................ -Cadeira – aço/ ferro pintado... Ferro elétrico industrial, com descanso de silicone, reservatório externo e potência até 1.300 w. 1.734,00
30/11/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 1.200,00
03/12/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6218/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.200,00
29/12/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 534,00
14/01/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6218/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 534,00
TOTAL 1.734,00 1.734,00 1.734,00
SALDO A PAGAR 0,00