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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 626 Data de lançamento: 03/02/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Ed. Inf. Pré-Escola - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO;........... -PAPEL HIGIÊNICO 30M;....... 59,00 590,00
24.00 -LUVAS MULTIUSO G;......... 9,50 228,00
1.00 -ROLO DE PANO PERFEX 300M;.... 349,00 349,00
20.00 -SACO DE LIXO 20LT COR PRETO;.... 18,00 360,00
10.00 -SACO DE LIXO 60LT COR PRETO;.. 29,00 290,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO;........... -PAPEL HIGIÊNICO 30M;....... -LUVAS MULTIUSO G;......... -ROLO DE PANO PERFEX 300M;.... -SACO DE LIXO 20LT COR PRETO;.... -SACO DE LIXO 60LT COR PRETO;.. 1.817,00
12/02/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 1.817,00
14/02/2020 Pagamento de Empenho 626/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.817,00
TOTAL 1.817,00 1.817,00 1.817,00
SALDO A PAGAR 0,00