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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SEBASTIÃO G T DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6287 Data de lançamento: 01/10/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SER UTILIZADO JUNTO AOS ESFS E UBS NAVEGANTES;...... -DETERGENTE LÍQUIDO P/ LAVAR LOUÇAS ,EMBALAGENS DE 05 LT;.... 2,69 538,00
60.00 -DESENGORDURANTE ,EMB. DE 500ML;...... 7,49 449,40
100.00 -DETERGENTE P/ BANHEIRO;.... 2,45 245,00
100.00 -AMACIANTE P/ ROUPAS ,EMB. DE 05LT;..... 2,44 244,00
20.00 -PAPEL TOALHA ,PCT COM 1000,2 DOBRAS 100% CELULOSE 20 X 20;.... 10,44 208,80
5.00 -PAPEL HIGIENICO 60 UND. ,30MT,FOLHA SIMPLES;.... 42,40 212,00
10.00 -RODO DE ALUMINIO ,BORRACHA DUPLA DE 30CM ,COM CABO;..... 5,79 57,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SER UTILIZADO JUNTO AOS ESFS E UBS NAVEGANTES;...... -DETERGENTE LÍQUIDO P/ LAVAR LOUÇAS ,EMBALAGENS DE 05 LT;.... -DESENGORDURANTE ,EMB. DE 500ML;...... -DETERGENTE P/ BANHEIRO;.... -AMACIANTE P/ ROUPAS ,EMB. DE 05LT;..... -PAPEL TOALHA ,PCT COM 1000,2 DOBRAS 100% CELULOSE 20 X 20;.... -PAPEL HIGIENICO 60 UND. ,30MT,FOLHA SIMPLES;.... -RODO DE ALUMINIO ,BORRACHA DUPLA DE 30CM ,COM CABO;..... 1.955,10
16/10/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 1.955,10
20/10/2020 Pagamento de Empenho 6287/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.955,10
TOTAL 1.955,10 1.955,10 1.955,10
SALDO A PAGAR 0,00