| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
| Número do empenho: | 6387 | Data de lançamento: | 09/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.AGOSTO/2020) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.. -55 3327 1299;............ | 41,83 | 41,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.AGOSTO/2020) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.. -55 3327 1299;............ | 41,83 | ||
| 09/10/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/057978; PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.AGOSTO/2020) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.. -55 3327 1299;............ | 41,83 | ||
| 13/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6387/2020 VIVO S.A. - 11038 | 41,83 | ||
| TOTAL | 41,83 | 41,83 | 41,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||