O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6399 Data de lançamento: 13/10/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE ROTINA JUNTO AO HOSPITAL Dr. ADERBAL SCHNEIDER,DEVIDO A RETOMADA DO MESMO PELA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO;...... -TESOURA GRANDE;......... 23,95 95,80
5.00 -CLIPS N°4/0;...... 3,95 19,75
10.00 -FITA CREPE 18MM X 50M;...... 6,95 69,50
4.00 -COLA BRANCA 110GR;..... 5,95 23,80
1.00 -ATILHO DE BORRACHA N°18 ,PCT COM 200 UND CADA;...... 6,95 6,95
3.00 -PASTA ABA ELÁSTICA 50MM;........ 6,95 20,85
4.00 -GRAMPEADOR;.......... 23,95 95,80
1.00 -ALFINETE PARA MURAL;......... 2,95 2,95
3.00 -PASTA CATÁLOGO ,COM FOLHAS TRANSPARENTE;.......... 17,95 53,85
50.00 -FOLHA TRNSPARENTE P/ PASTA CATÁLOGO;.......... 0,30 15,00
4.00 -MARCA TEXTO;....... 2,95 11,80
4.00 -MARCADOR PARA QUADRO BRANCO ,AZUL OU PRETO;......... 7,95 31,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/10/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE ROTINA JUNTO AO HOSPITAL Dr. ADERBAL SCHNEIDER,DEVIDO A RETOMADA DO MESMO PELA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO;...... -TESOURA GRANDE;......... -CLIPS N°4/0;...... -FITA CREPE 18MM X 50M;...... -COLA BRANCA 110GR;..... -ATILHO DE BORRACHA N°18 ,PCT COM 200 UND CADA;...... -PASTA ABA ELÁSTICA 50MM;........ -GRAMPEADOR;.......... -ALFINETE PARA MURAL;......... -PASTA CATÁLOGO ,COM FOLHAS TRANSPARENTE;.......... -FOLHA TRNSPARENTE P/ PASTA CATÁLOGO;.......... -MARCA TEXTO;....... -MARCADOR PARA QUADRO BRANCO ,AZUL OU PRETO;......... 447,85
16/10/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 447,85
20/11/2020 Pagamento de Empenho 6399/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 447,85
TOTAL 447,85 447,85 447,85
SALDO A PAGAR 0,00