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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: VANILSON ANTUNES PEREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6456 Data de lançamento: 15/10/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA
Função: Agricultura
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:07 e 08/10/2020 MOTIVO:ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, REUNIÃO DEP.TIAGO DUARTE......... PORTARIA DE VIAGEM Nº46 EMISSÃO DA PORTARIA:09/10/2020... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ *************OBS***************** PORTARIA DE VIAGEM ENCAMINHADA PARA EMPENHO NO DIA 15/10/2020. 350,00 525,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2020 DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:07 e 08/10/2020 MOTIVO:ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, REUNIÃO DEP.TIAGO DUARTE......... PORTARIA DE VIAGEM Nº46 EMISSÃO DA PORTARIA:09/10/2020... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ *************OBS***************** PORTARIA DE VIAGEM ENCAMINHADA PARA EMPENHO NO DIA 15/10/2020. 525,00
15/10/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 525,00
20/10/2020 Pagamento de Empenho 6456/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 525,00
TOTAL 525,00 525,00 525,00
SALDO A PAGAR 0,00