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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: RESSOLI DE MATOS FILHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6458 Data de lançamento: 15/10/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:07 e 08/10/2020 MOTIVO:REUNIÃO COM DEP.TIAGO DUARTE-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.... PORTARIA DE VIAGEM Nº45.......... EMISSÃO DA PORTARIA:09/10/2020... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ ***************OBS.************** PORTARIA DE VIAGEM VEIO PARA EMPENHO EM 15/10/2020. 350,00 525,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2020 DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:07 e 08/10/2020 MOTIVO:REUNIÃO COM DEP.TIAGO DUARTE-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.... PORTARIA DE VIAGEM Nº45.......... EMISSÃO DA PORTARIA:09/10/2020... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ ***************OBS.************** PORTARIA DE VIAGEM VEIO PARA EMPENHO EM 15/10/2020. 525,00
15/10/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 525,00
20/10/2020 Pagamento de Empenho 6458/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 525,00
TOTAL 525,00 525,00 525,00
SALDO A PAGAR 0,00