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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: HEITOR CARLOS KOHLER

Dados do Empenho
Número do empenho: 6500 Data de lançamento: 20/10/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Açoes do SUAS no combate à COVID-19
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Auxilio Financeiro SUAS- Lei Complementar 173/2020

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 114 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,PARA SER UTILIZADO NAS ADEQUAÇÕES E PEÇAS PARA LIBERAÇÃO DO APPCI(ALVARÁ DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO),JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE REFERENCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,O QUAL FOI SOLICITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONFORME OFICIO DE N°01862.000.353/2019-007;.... -PARAFUSO Nº 6;...... 0,75 6,00
8.00 -BUCHA Nº 6;......... 0,75 6,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/10/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,PARA SER UTILIZADO NAS ADEQUAÇÕES E PEÇAS PARA LIBERAÇÃO DO APPCI(ALVARÁ DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO),JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE REFERENCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,O QUAL FOI SOLICITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONFORME OFICIO DE N°01862.000.353/2019-007;.... -PARAFUSO Nº 6;...... -BUCHA Nº 6;......... 12,00
29/10/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 12,00
05/11/2020 Pagamento de Empenho 6500/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 12,00
TOTAL 12,00 12,00 12,00
SALDO A PAGAR 0,00