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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6505 Data de lançamento: 20/10/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.OUTUBRO/2020) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.. -55 3327 1663;.... 262,30 262,30
1.00 -55 3327 2800;........... 72,26 72,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/10/2020 PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.OUTUBRO/2020) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.. -55 3327 1663;.... -55 3327 2800;........... 334,56
20/10/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.....Conforme Nota Fiscal Nº U/017050063; U/017057218; PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.OUTUBRO/2020) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.. -55 3327 1663;.... -55 3327 2800;........... 334,56
26/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6505/2020 OI SA - 8968 334,56
TOTAL 334,56 334,56 334,56
SALDO A PAGAR 0,00