| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SEBASTIÃO G T DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 6526 | Data de lançamento: | 21/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇOES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros Programas finan por transf fundo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 116 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| 3.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA,PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL Dr. ADERBAL SCHNEIDER,DEVIDO A RETOMADA DA ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL PELO MUNICÍPIO;....... -ISQUEIRO;........... | 4,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 21/10/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA,PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL Dr. ADERBAL SCHNEIDER,DEVIDO A RETOMADA DA ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL PELO MUNICÍPIO;....... -ISQUEIRO;........... | 12,00 | ||
| 31/12/2020 | ANULAÇÃO:CREDOR SOLICITOU QUE ESTE EMPENHO FOSSE ANULADO. | -12,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||