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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6541 Data de lançamento: 21/10/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.05 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,PARA SER SERVIDO AOS PACIENTES INTERNADOS JUNTO AO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHNEIDER,DEVIDO A RETOMADA DA ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL PELO MUNICÍPIO NO DIA 25/09/2020;....... -BATATA ROSA;........... 2,99 18,09
3.16 -CHUCHU;........ 2,49 7,87
5.02 -TOMATE;.... 5,49 27,56
4.06 -CEBOLA;...... 4,09 16,61
1.20 -BANANA CATURRA;.... 4,09 4,91
2.90 -CENOURA;.... 3,49 10,12
3.21 -BATATA DOCE;........ 3,69 11,84
2.45 -BETERRABA;..... 2,89 7,08
1.00 -ALHO PCT;.... 6,49 6,49
10.07 -MORANGA CABOTIA;.... 5,19 52,26
5.18 -COXA SOBRECOXA;.... 7,99 41,39
5.22 -COXA SOBRECOXA;.... 7,99 41,68
5.28 -COXA SOBRECOXA;... 7,99 42,22
4.86 -PEITO DE FRANGO;..... 8,39 40,78
5.22 -PEITO DE FRANGO;... 8,39 43,75
5.30 -PEITO DE FRANGO;... 8,39 44,50
5.59 -CARNE MOIDA;...... 19,99 111,78
5.84 -CARNE MOIDA;.... 19,99 116,74
10.65 -PALETA DE GADO COM OSSO;.... 17,99 191,59
1.00 -CAFÉ NESCAFE TRAD;..... 9,90 9,90
7.00 -MOLHO DE TOMATE;......... 1,49 10,43
6.00 -ÓLEO DE SOJA;............ 8,99 53,94
2.00 -TEMPERO SAZON,SABOR ALHO;.... 4,19 8,38
2.00 -TEMPERO SAZON,SABOR CARNE;... 4,19 8,38
10.00 -QUEIJO MUSSARELA FAT;... 7,69 76,90
10.00 -PRESUNTO COZIDO;.... 7,99 79,90
3.00 -MARGARINA QUALY CREM;.... 7,79 23,37
3.00 -MASSA PARATI PARAFUSO;.... 2,65 7,95
12.00 -PÃO P/ SANDUICHE;.... 4,99 59,88
2.00 -LENTILHA BELLA DICA;.... 5,29 10,58
2.00 -SAL;........... 1,39 2,78
2.00 -MASSA CASAREDO;... 4,89 9,78
1.00 -BISCOITO CAS;.... 4,99 4,99
1.00 -BISCOITO CASEREDO I;.... 6,19 6,19
2.00 -FARINHA DE ROSCA;........ 4,69 9,38
1.00 -BISCOITO ORQUIDEA;... 4,79 4,79
4.00 -BEBIDA LACTEA;.... 4,19 16,76
2.00 -AÇÚCAR ALTO ALEGRE;... 13,79 27,58
24.00 -LEITE INTEGRAL;... 3,99 95,76
3.00 -AIPIM CONGELADO;..... 7,19 21,57
1.00 -CHÁ CHILENO CAMOMILA;... 3,19 3,19
1.00 -CHA CHILENO CAPIM;... 3,19 3,19
2.00 -ARROZ DO VALE TIPO I;... 24,79 49,58
5.00 -MASSA SUPER SUL COM OVOS;.... 2,99 14,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,PARA SER SERVIDO AOS PACIENTES INTERNADOS JUNTO AO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHNEIDER,DEVIDO A RETOMADA DA ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL PELO MUNICÍPIO NO DIA 25/09/2020;....... -BATATA ROSA;........... -CHUCHU;........ -TOMATE;.... -CEBOLA;...... -BANANA CATURRA;.... -CENOURA;.... -BATATA DOCE;........ -BETERRABA;..... -ALHO PCT;.... -MORANGA CABOTIA;.... -COXA SOBRECOXA;.... -COXA SOBRECOXA;.... -COXA SOBRECOXA;... -PEITO DE FRANGO;..... -PEITO DE FRANGO;... -PEITO DE FRANGO;... -CARNE MOIDA;...... -CARNE MOIDA;.... -PALETA DE GADO COM OSSO;.... -CAFÉ NESCAFE TRAD;..... -MOLHO DE TOMATE;......... -ÓLEO DE SOJA;............ -TEMPERO SAZON,SABOR ALHO;.... -TEMPERO SAZON,SABOR CARNE;... -QUEIJO MUSSARELA FAT;... -PRESUNTO COZIDO;.... -MARGARINA QUALY CREM;.... -MASSA PARATI PARAFUSO;.... -PÃO P/ SANDUICHE;.... -LENTILHA BELLA DICA;.... -SAL;........... -MASSA CASAREDO;... -BISCOITO CAS;.... -BISCOITO CASEREDO I;.... -FARINHA DE ROSCA;........ -BISCOITO ORQUIDEA;... -BEBIDA LACTEA;.... -AÇÚCAR ALTO ALEGRE;... -LEITE INTEGRAL;... -AIPIM CONGELADO;..... -CHÁ CHILENO CAMOMILA;... -CHA CHILENO CAPIM;... -ARROZ DO VALE TIPO I;... -MASSA SUPER SUL COM OVOS;.... 1.457,36
29/12/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 1.457,36
30/12/2020 Pagamento de Empenho 6541/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.457,36
TOTAL 1.457,36 1.457,36 1.457,36
SALDO A PAGAR 0,00