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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6548 Data de lançamento: 23/10/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA JUMPY IZL 1E07;.................. -5447XF LOTE FILTRO;........ 115,74 115,74
1.00 -016488 JUNTA DE TAMPA DE CARTER CILINDRO;............. 4,59 4,59
1.00 -1610693780 FILTRO DO ÓLEO;.... 40,16 40,16
1.00 -9801366680 CARTUCHO DE FILTRO DECANTADOR;...... 126,34 126,34
1.00 -9802348680 ELEMENTO FILTRO;.... 75,32 75,32
4.00 -PNEU 215/65 R16C MICHELIN;... 1.024,00 4.096,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA JUMPY IZL 1E07;.................. -5447XF LOTE FILTRO;........ -016488 JUNTA DE TAMPA DE CARTER CILINDRO;............. -1610693780 FILTRO DO ÓLEO;.... -9801366680 CARTUCHO DE FILTRO DECANTADOR;...... -9802348680 ELEMENTO FILTRO;.... -PNEU 215/65 R16C MICHELIN;... 4.458,15
06/11/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 4.458,15
09/11/2020 Pagamento de Empenho 6548/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.458,15
TOTAL 4.458,15 4.458,15 4.458,15
SALDO A PAGAR 0,00