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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6549 Data de lançamento: 23/10/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL/LUBRIFICANTE ,UTILIZADO NA REVISÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA JUMPY IZL 1E07;.................. -LBRW004807 LIMPA PARA-BRISA 200ML;.... 11,85 11,85
10.00 -LBRW004808 LIQUIDO DE ARREFECIMENTO DILU;... 48,95 489,50
5.50 -ÓLEO 0W30 GRANEL;.... 43,00 236,50
1.00 -LBRW005860 MKT ADITIVO FAP EOLYS POWERFL;....... 871,78 871,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL/LUBRIFICANTE ,UTILIZADO NA REVISÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA JUMPY IZL 1E07;.................. -LBRW004807 LIMPA PARA-BRISA 200ML;.... -LBRW004808 LIQUIDO DE ARREFECIMENTO DILU;... -ÓLEO 0W30 GRANEL;.... -LBRW005860 MKT ADITIVO FAP EOLYS POWERFL;....... 1.609,63
06/11/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 1.609,63
09/11/2020 Pagamento de Empenho 6549/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.609,63
TOTAL 1.609,63 1.609,63 1.609,63
SALDO A PAGAR 0,00