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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ESTEFANE TRINDADE DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6573 Data de lançamento: 23/10/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IXR 6044;....... -PIVO;................ 120,00 240,00
1.00 -BARRA DA DIREÇÃO;..... 80,00 80,00
2.00 -BUCHA DO ESTABILIZADOR;..... 20,00 40,00
2.00 -EIXO DO AMORTECEDOR;...... 110,00 220,00
1.00 -ROLAMENTO DIANTEIRO;..... 158,00 158,00
1.00 -DISCO E CHAPA;..... 580,00 580,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IXR 6044;....... -PIVO;................ -BARRA DA DIREÇÃO;..... -BUCHA DO ESTABILIZADOR;..... -EIXO DO AMORTECEDOR;...... -ROLAMENTO DIANTEIRO;..... -DISCO E CHAPA;..... 1.318,00
25/11/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 1.318,00
26/11/2020 Pagamento de Empenho 6573/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.318,00
TOTAL 1.318,00 1.318,00 1.318,00
SALDO A PAGAR 0,00