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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 685 Data de lançamento: 05/02/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 19319/14;.......... 25,30 25,30
1.00 -19319/01;.............. 232,88 232,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2020 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 19319/14;.......... -19319/01;.............. 258,18
05/02/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.Conforme Nota Fiscal Nº U/029782; U/029791; PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 19319/14;.......... -19319/01;.............. 258,18
10/02/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 685/2020 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200 258,18
TOTAL 258,18 258,18 258,18
SALDO A PAGAR 0,00