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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6891 Data de lançamento: 27/10/2020
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: AÇOES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19
Conta de Despesa: 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Outros Programas finan por transf fundo

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ADICIONAL NOTURNO REF. folha pagamento referente10/2020. 399,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/10/2020 ADICIONAL NOTURNO REF. folha pagamento referente10/2020. 399,51
27/10/2020 LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGTO COMP.OUTUBRO/2020 399,51
29/10/2020 Pagamento de Empenho 6891/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 399,51
TOTAL 399,51 399,51 399,51
SALDO A PAGAR 0,00