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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 6920 Data de lançamento: 27/10/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. -3082092998;.............. 3.161,36 3.161,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/10/2020 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. -3082092998;.............. 3.161,36
27/10/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL....PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. -3082092998;.............. 3.161,36
27/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6920/2020 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 12808 3.161,36
TOTAL 3.161,36 3.161,36 3.161,36
SALDO A PAGAR 0,00