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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ROSIMARA M S PIEREZAN E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6937 Data de lançamento: 28/10/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: BL- PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE QUE PARTICIPAM DOS GRUPOS DO SCFV e PAIF;EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS,RESPEITANDO AS REGRAS DE PREVENÇÃO À COVID-19;......... -BOBOM ,PCT DE 01KG;.......... 31,69 126,76
2.00 -PIRULITO,PCT DE 01KG;..... 15,30 30,60
80.00 -BISCOITO WAFER,SORTIDO,PCT DE 140GR;................. 1,70 136,00
34.00 -SALGADINHO ,PCT DE 51GR;..... 1,50 51,00
2.00 -BALAS,PCT DE 200GR;............ 4,30 8,60
2.00 -BALA DE GOMA TUBO, CX COM 30 TUBO COM 10 UNID,SORTIDAS;....... 16,50 33,00
3.00 -BALAS MASTIGAVEIS,CX COM 10 UNID. DE 320GR;............... 11,30 33,90
4.00 -CHICLETE ,CX COM 46 UNID;..... 2,99 11,96
8.00 -CHOCOLATE EM BARRA,CX COM 10 BARRA DE 90GR;....... 21,90 175,20
4.00 -GELADINHO GEL DE FRUTAS ,PCT COM 40UNID;.............. 12,99 51,96
14.00 -BALA DE GELATINA ,CX COM 12 PCT DE 15GR;............... 7,90 110,60
2.00 -CREME DE AVELÃ NAPOLITANEA,CX COM 48 UNID. DE 25GR;................. 21,95 43,90
2.00 -PIRULITO COM 50 UNID DE 12 GR;... 14,90 29,80
7.00 -MINI PASTILHA,PCT DE 100GR;.... 4,50 31,50
1.00 -MOEDAS DE CHOCOLATE ,CX COM 100 UNID;...... 22,30 22,30
90.00 -LAÇOS P/ EMBALAGENS;..... 0,40 36,00
100.00 -SACOS TRANSPARENTE DE 30 X 45 CM;...... 0,60 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/10/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS,PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE QUE PARTICIPAM DOS GRUPOS DO SCFV e PAIF;EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS,RESPEITANDO AS REGRAS DE PREVENÇÃO À COVID-19;......... -BOBOM ,PCT DE 01KG;.......... -PIRULITO,PCT DE 01KG;..... -BISCOITO WAFER,SORTIDO,PCT DE 140GR;................. -SALGADINHO ,PCT DE 51GR;..... -BALAS,PCT DE 200GR;............ -BALA DE GOMA TUBO, CX COM 30 TUBO COM 10 UNID,SORTIDAS;....... -BALAS MASTIGAVEIS,CX COM 10 UNID. DE 320GR;............... -CHICLETE ,CX COM 46 UNID;..... -CHOCOLATE EM BARRA,CX COM 10 BARRA DE 90GR;....... -GELADINHO GEL DE FRUTAS ,PCT COM 40UNID;.............. -BALA DE GELATINA ,CX COM 12 PCT DE 15GR;............... -CREME DE AVELÃ NAPOLITANEA,CX COM 48 UNID. DE 25GR;................. -PIRULITO COM 50 UNID DE 12 GR;... -MINI PASTILHA,PCT DE 100GR;.... -MOEDAS DE CHOCOLATE ,CX COM 100 UNID;...... -LAÇOS P/ EMBALAGENS;..... -SACOS TRANSPARENTE DE 30 X 45 CM;...... 993,08
10/11/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 993,08
12/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6937/2020 ROSIMARA M S PIEREZAN E CIA LTDA - 13300 993,08
TOTAL 993,08 993,08 993,08
SALDO A PAGAR 0,00