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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6942 Data de lançamento: 28/10/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem.
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA EM GERAL, DE VIAS URBANAS,CONFORME PP-004/2016, (POSTOS DE TRABALHO DE ACORDO COM 2º, 6º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº136/2016.............. -SERVIÇOS GERAIS/GARIS, A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2020.(01 MÊS).............. 2.975,82 20.830,74
1.00 -SERVIÇO DE ENCARREGADO(SUPERVISOR),PRESTADO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2020.(01 MÊS)...... 3.490,45 3.490,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/10/2020 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA EM GERAL, DE VIAS URBANAS,CONFORME PP-004/2016, (POSTOS DE TRABALHO DE ACORDO COM 2º, 6º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº136/2016.............. -SERVIÇOS GERAIS/GARIS, A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2020.(01 MÊS).............. -SERVIÇO DE ENCARREGADO(SUPERVISOR),PRESTADO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2020.(01 MÊS)...... 24.321,19
16/11/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS. 24.321,19
16/11/2020 Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6942/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI 2.675,33
16/11/2020 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6942/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI 1.002,03
17/11/2020 Pagamento de Empenho 6942/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 20.643,83
TOTAL 24.321,19 24.321,19 24.321,19
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 16/11/2020 2.675,33 Lançada
ISS - LIVRE 16/11/2020 1.002,03 Lançada
TOTAL   3.677,36