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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6999 Data de lançamento: 03/11/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR KOMBI ISK 6361;... -FILTRO DO AR;............. 80,00 80,00
1.00 -JOGO DE BUZINA;.... 80,00 80,00
1.00 -LÂMPAD 12V;..... 30,00 30,00
1.00 -INTERRUPTOR DE FREIO 310 RHO;... 65,00 65,00
1.00 -INTERRUPTOR LUZ RELÉ RHO;.... 70,00 70,00
1.00 -INDILIZA W02, CHAVE;.... 300,00 300,00
1.00 -JOGO DE PALHETA;.... 70,00 70,00
1.00 -SIRENE RÉ;... 65,00 65,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/11/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR KOMBI ISK 6361;... -FILTRO DO AR;............. -JOGO DE BUZINA;.... -LÂMPAD 12V;..... -INTERRUPTOR DE FREIO 310 RHO;... -INTERRUPTOR LUZ RELÉ RHO;.... -INDILIZA W02, CHAVE;.... -JOGO DE PALHETA;.... -SIRENE RÉ;... 760,00
12/11/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 760,00
24/11/2020 Pagamento de Empenho 6999/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 760,00
TOTAL 760,00 760,00 760,00
SALDO A PAGAR 0,00