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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN

Dados do Empenho
Número do empenho: 7026 Data de lançamento: 04/11/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
250.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL,PARA SER UTILIZADO JUNTO AO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHNEIDER DEVIDO A RETOMADA DA ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL PELO MUNICIPIO;.................... -ENVELOPES TIMBRADOS 18 X 24CM;... 0,95 237,50
250.00 -ENVELOPES TIMBRADOS 26 X 36CM;... 1,45 362,50
250.00 -ENVELOPES TIMBRADOS 31 X 41CM;... 1,78 445,00
500.00 -ENVELOPES TIMBRADOS 37 X 47CM;... 2,55 1.275,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL,PARA SER UTILIZADO JUNTO AO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHNEIDER DEVIDO A RETOMADA DA ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL PELO MUNICIPIO;.................... -ENVELOPES TIMBRADOS 18 X 24CM;... -ENVELOPES TIMBRADOS 26 X 36CM;... -ENVELOPES TIMBRADOS 31 X 41CM;... -ENVELOPES TIMBRADOS 37 X 47CM;... 2.320,00
17/11/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 2.320,00
18/11/2020 Pagamento de Empenho 7026/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.320,00
TOTAL 2.320,00 2.320,00 2.320,00
SALDO A PAGAR 0,00