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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7111 Data de lançamento: 06/11/2020
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3190.94.01.03.00.00 - FÉRIAS E/OU AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS INDENIZADAS folha pagamento referente11/2020. 1.645,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2020 FERIAS INDENIZADAS folha pagamento referente11/2020. 1.645,85
06/11/2020 Liquidação folha de pagto complementar 1.645,85
11/11/2020 Pagamento de Empenho 7111/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.645,85
TOTAL 1.645,85 1.645,85 1.645,85
SALDO A PAGAR 0,00