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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 7141 Data de lançamento: 09/11/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades de abastecimento de água potável
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,MATERIAIS HIDRÁULICO,PARA REDES D'ÁGUA EM RINCÃO DO IVAÍ e JULIO BORGES;....... -MANGUEIRA 3/4 PRETA;.... 160,00 160,00
1.00 -ADAPTADOR 60 X 210;..... 28,50 28,50
2.00 -LUVAS DE 40 SOLDAVEL;.... 8,90 17,80
3.00 -TUBOS DE CONCRETO 60;... 100,00 300,00
1.00 -COLA;.... 6,50 6,50
1.00 -VEDA ROSCA;.... 10,00 10,00
2.00 -ADAPTADOR 3/4;.... 2,00 4,00
1.00 -REGISTRO ;.... 25,00 25,00
2.00 - BUCHAS;.... 1,00 2,00
1.00 -LUVAS DE 25;... 2,00 2,00
20.00 -BRAÇADEIRA 3/4;.... 3,00 60,00
10.00 -MANGA;.... 2,00 20,00
500.00 -MANGA 3/4;..... 0,96 480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/11/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,MATERIAIS HIDRÁULICO,PARA REDES D'ÁGUA EM RINCÃO DO IVAÍ e JULIO BORGES;....... -MANGUEIRA 3/4 PRETA;.... -ADAPTADOR 60 X 210;..... -LUVAS DE 40 SOLDAVEL;.... -TUBOS DE CONCRETO 60;... -COLA;.... -VEDA ROSCA;.... -ADAPTADOR 3/4;.... -REGISTRO ;.... - BUCHAS;.... -LUVAS DE 25;... -BRAÇADEIRA 3/4;.... -MANGA;.... -MANGA 3/4;..... 1.115,80
16/12/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.VANILSON ANTUNES PEREIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. 1.115,80
22/12/2020 Pagamento de Empenho 7141/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.115,80
TOTAL 1.115,80 1.115,80 1.115,80
SALDO A PAGAR 0,00