| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 7172 | Data de lançamento: | 10/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSS PATRONAL,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SRA.TAÍS DA PAIXÃO LOPES(ENFERMEIRA) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2020, CONFORME CONTRATO Nº217/2020, EMPENHO 7171/2020................ (BASE DE CALCULO R$5.552,81)..... | 1.110,56 | 1.110,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2020 | INSS PATRONAL,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SRA.TAÍS DA PAIXÃO LOPES(ENFERMEIRA) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2020, CONFORME CONTRATO Nº217/2020, EMPENHO 7171/2020................ (BASE DE CALCULO R$5.552,81)..... | 1.110,56 | ||
| 10/11/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 1.110,56 | ||
| 14/12/2020 | Pagamento de Empenho 7172/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.110,56 | ||
| TOTAL | 1.110,56 | 1.110,56 | 1.110,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||