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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7190 Data de lançamento: 12/11/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PSF ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
280.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL,PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM DIABETES ,JUNTO AOS ESFS E UBS NAVEGANTES;......... -1888-1342 ON CALL,FITA HGT ON CALL PLUS,CX COM 50UNID;.... 26,85 7.518,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL,PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM DIABETES ,JUNTO AOS ESFS E UBS NAVEGANTES;......... -1888-1342 ON CALL,FITA HGT ON CALL PLUS,CX COM 50UNID;.... 7.518,00
19/11/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 7.518,00
26/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7190/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 7.518,00
TOTAL 7.518,00 7.518,00 7.518,00
SALDO A PAGAR 0,00