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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ELLEN TAINÁ LOUSADO DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7193 Data de lançamento: 12/11/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Açoes do SUAS no combate à COVID-19
Conta de Despesa: 3390.36.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Auxilio Financeiro SUAS- Lei Complementar 173/2020

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 127 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS PARA MONITORA QUE ATUA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (CASA DE PASSAGEM), A QUAL ESTÁ SUBSTITUINDO PROFISSIONAL QUE SE ENCONTRA EM ATESTADO MÉDICO, REFERENTE AO PERÍODO DE 09 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. SERVIÇOS GERAIS DE MONITORIA JUNTO À CASA DE PASSAGEM, NO PERÍODO DE 09 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020, SENDO R$ 1.250,00 MENSAIS E R$ 927,41 CORRESPONDENTES A 23 DIAS TRABALHADOS EM OUTUBRO. 3.427,31 3.427,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2020 PAGAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS PARA MONITORA QUE ATUA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (CASA DE PASSAGEM), A QUAL ESTÁ SUBSTITUINDO PROFISSIONAL QUE SE ENCONTRA EM ATESTADO MÉDICO, REFERENTE AO PERÍODO DE 09 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. SERVIÇOS GERAIS DE MONITORIA JUNTO À CASA DE PASSAGEM, NO PERÍODO DE 09 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020, SENDO R$ 1.250,00 MENSAIS E R$ 927,41 CORRESPONDENTES A 23 DIAS TRABALHADOS EM OUTUBRO. 3.427,31
16/11/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 927,41
16/11/2020 Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7193/2020, 14244 - ELLEN TAINÁ LOUSADO DE OLIVEIRA 102,02
16/11/2020 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7193/2020, 14244 - ELLEN TAINÁ LOUSADO DE OLIVEIRA 27,82
20/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 7193/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 09 A 31/10/2020(23 DIAS),CONFORME CONTRATO Nº208/2020,RPA Nº003 EMITIDO EM 16/11/2020. ELLEN TAINÁ LOUSADO DE OLIVEIRA - 14244 797,57
27/11/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 416,66
27/11/2020 Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7193/2020, 14244 - ELLEN TAINÁ LOUSADO DE OLIVEIRA 45,83
27/11/2020 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7193/2020, 14244 - ELLEN TAINÁ LOUSADO DE OLIVEIRA 12,50
27/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 7193/2020 - PAGAMENTO DE PROFISSIONAL AUTÔNOMO,POR SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 10/11/2020( 10 DIAS),CONFORME RPA Nº004 EMITIDO EM 24/11/2020. OBSERVADO DISTRATO DO CONTRATO Nº208/2020. ELLEN TAINÁ LOUSADO DE OLIVEIRA - 14244 358,33
27/11/2020 MOTIVO:DISTRATO DO CONTRATO Nº208/2020. -2.083,24
TOTAL 1.344,07 1.344,07 1.344,07
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 16/11/2020 102,02 Lançada
ISS - LIVRE 16/11/2020 27,82 Lançada
INSS 27/11/2020 45,83 Lançada
ISS - LIVRE 27/11/2020 12,50 Lançada
TOTAL   188,17