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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JOÃO ENIO CARVALHO HENNIG

Dados do Empenho
Número do empenho: 7198 Data de lançamento: 12/11/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
60.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),PARA A INSTALAÇÃO DE CABOS DE INTERNET PARA OS COMPUTADORES RECEBIDOS PELO CONSELHO TUTELAR ATRAVES DO KIT CONSELHO;...... -CABO DE REDE PAR TRANÇADO 8VIAS;..... 2,50 150,00
16.00 -PLUG RJ45;..... 1,50 24,00
4.00 -CANALETA COM ADESIVO 20 X 12MM;...... 12,50 50,00
1.00 -HUB 8 PORTAS;..... 90,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),PARA A INSTALAÇÃO DE CABOS DE INTERNET PARA OS COMPUTADORES RECEBIDOS PELO CONSELHO TUTELAR ATRAVES DO KIT CONSELHO;...... -CABO DE REDE PAR TRANÇADO 8VIAS;..... -PLUG RJ45;..... -CANALETA COM ADESIVO 20 X 12MM;...... -HUB 8 PORTAS;..... 314,00
30/11/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 314,00
08/12/2020 Pagamento de Empenho 7198/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 314,00
TOTAL 314,00 314,00 314,00
SALDO A PAGAR 0,00