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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 7242 Data de lançamento: 17/11/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades de abastecimento de água potável
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,PARA SER UTILIZADO NA REDE D'ÁGUA NAS COMUNIDADES DE JULIO BORGES,QUILOMBOLAS E KAINGANG;....................... -BRAÇADEIRAS 25;..... 1,50 15,00
5.00 -TEE 25;....... 2,00 10,00
1.00 -ADAPTADOR 25;....... 2,00 2,00
600.00 -MANGA 3/4;.................... 1,90 1.140,00
20.00 -EMENDA 3/4;...... 2,00 40,00
40.00 -BRAÇADEIRA 3/4;....... 1,70 68,00
1.00 -COLA;...... 5,00 5,00
1.00 -VEDA ROSCA;...... 2,00 2,00
2.00 -CURVA 25;................. 2,00 4,00
1.00 -BUCHA 60 X 25;..... 4,00 4,00
1.00 -TEE 60;... 29,50 29,50
1.20 -CANO 25;..... 3,92 4,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/11/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,PARA SER UTILIZADO NA REDE D'ÁGUA NAS COMUNIDADES DE JULIO BORGES,QUILOMBOLAS E KAINGANG;....................... -BRAÇADEIRAS 25;..... -TEE 25;....... -ADAPTADOR 25;....... -MANGA 3/4;.................... -EMENDA 3/4;...... -BRAÇADEIRA 3/4;....... -COLA;...... -VEDA ROSCA;...... -CURVA 25;................. -BUCHA 60 X 25;..... -TEE 60;... -CANO 25;..... 1.324,20
01/12/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.VANILSON ANTUNES PEREIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. 1.324,20
08/12/2020 Pagamento de Empenho 7242/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.324,20
TOTAL 1.324,20 1.324,20 1.324,20
SALDO A PAGAR 0,00