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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GABRIEL CAMPOS RIBEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7264 Data de lançamento: 17/11/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Administração
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IWK 6920;...... -BOMBA DE GASOLINA;.... 250,00 250,00
1.00 -JOGO DE VELAS;..... 120,00 120,00
2.00 -HOMOCINÉTICA ,LADO DO CAMBIO;... 200,00 400,00
1.00 -FILTRO DA GASOLINA;.... 40,00 40,00
1.00 -SOMDA LAMINA;..... 310,00 310,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/11/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IWK 6920;...... -BOMBA DE GASOLINA;.... -JOGO DE VELAS;..... -HOMOCINÉTICA ,LADO DO CAMBIO;... -FILTRO DA GASOLINA;.... -SOMDA LAMINA;..... 1.120,00
01/12/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. 1.120,00
03/12/2020 Pagamento de Empenho 7264/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.120,00
TOTAL 1.120,00 1.120,00 1.120,00
SALDO A PAGAR 0,00