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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MELLO E MICHEL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7280 Data de lançamento: 18/11/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 123 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE CIRURGIAS ELETIVAS, URGÊNCIA, EMERGÊNCIA, PARTOS E AMBULATORIAIS, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2020 DEVIDO À RETOMADA DA ADMINISTRA ÇÃO DO HOSPITAL PELO MUNICÍPIO, O QUAL DEVE MANTER ESTES SERVIÇOS PARA SUPRIR A COTA DE DEMANDA QUE DEVE SER REALIZADA CONFORME A CONTRATUALIZAÇÃO COM GOVERNO DO ESTADO DO RS. (DISPENSA DE LICITAÇÃO COM BASE NO ART.24 IV DA LEI 8666/93),DECRETO MUNICIPAL Nº3.124/20202, E DE 200,00 200,00
1.00 *PACIENTE:TAILA DA SILVA SEVERO; PROCEDIMENTO:CESARIANA; DATA:14/10/2020.................. 2.200,00 2.200,00
1.00 *PACIENTE: TATIANA BUENO DE SOUZA PROCEDIMENTO: CESARIANA; DATA:14/10/2020.................. 2.200,00 2.200,00
1.00 *PACIENTE:PIETRO PINTO, PROCEDIMENTO:EXÉRESE DE CRAVO PLANTAR; DATA:14/10/2020.................. 200,00 200,00
1.00 *PACIENTE:ADÃO PADILHA; PROCEDIMENTO:REDUÇÃO DE LUXAÇÃO; DATA:14/10/2020.................. 200,00 200,00
1.00 *PACIENTE:FLORACI DE FÁTIMA RODRIGUES; PROCEDIMENTO:COLECISTECTOMIA; DATA:21/10/2020.................. 1.800,00 1.800,00
1.00 *PACIENTE:CARLOS JÚNIOR R.DA SILVA; PROCEDIMENTO:CIR.CISTO PILONIDAL; DATA:21/10/2020.................. 1.800,00 1.800,00
1.00 *PACIENTE:RODRIGO VEIGA ALVES; PROCEDIMENTO:POSTECTOMIA; DATA:28/10/2020.................. 1.800,00 1.800,00
1.00 *PACIENTE:MARIA HELENA DE SOUZA, PROCEDIMENTO:COLECISTECTOMIA; DATA:28/10/2020.................. 1.800,00 1.800,00
1.00 *PACIENTE: KAUÃ SANTA'ANA LUIZ, PROCEDIMENTO:CIR.CALÁZIO PÁLPEBRA DATA:28/10/2020.................. 200,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2020 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE CIRURGIAS ELETIVAS, URGÊNCIA, EMERGÊNCIA, PARTOS E AMBULATORIAIS, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2020 DEVIDO À RETOMADA DA ADMINISTRA ÇÃO DO HOSPITAL PELO MUNICÍPIO, O QUAL DEVE MANTER ESTES SERVIÇOS PARA SUPRIR A COTA DE DEMANDA QUE DEVE SER REALIZADA CONFORME A CONTRATUALIZAÇÃO COM GOVERNO DO ESTADO DO RS. (DISPENSA DE LICITAÇÃO COM BASE NO ART.24 IV DA LEI 8666/93),DECRETO MUNICIPAL Nº3.124/20202, E DE ACORDO COM O CONTRATO Nº211/2020.............. *PACIENTE:MARCOS ANGELINO P.SCHAVETOC; PROCEDIMENTO: EXÉRESE DE CISTO SEBÁCEO; DATA:07/10/2020.................. *PACIENTE:TAILA DA SILVA SEVERO; PROCEDIMENTO:CESARIANA; DATA:14/10/2020.................. *PACIENTE: TATIANA BUENO DE SOUZA PROCEDIMENTO: CESARIANA; DATA:14/10/2020.................. *PACIENTE:PIETRO PINTO, PROCEDIMENTO:EXÉRESE DE CRAVO PLANTAR; DATA:14/10/2020.................. *PACIENTE:ADÃO PADILHA; PROCEDIMENTO:REDUÇÃO DE LUXAÇÃO; DATA:14/10/2020.................. *PACIENTE:FLORACI DE FÁTIMA RODRIGUES; PROCEDIMENTO:COLECISTECTOMIA; DATA:21/10/2020.................. *PACIENTE:CARLOS JÚNIOR R.DA SILVA; PROCEDIMENTO:CIR.CISTO PILONIDAL; DATA:21/10/2020.................. *PACIENTE:RODRIGO VEIGA ALVES; PROCEDIMENTO:POSTECTOMIA; DATA:28/10/2020.................. *PACIENTE:MARIA HELENA DE SOUZA, PROCEDIMENTO:COLECISTECTOMIA; DATA:28/10/2020.................. *PACIENTE: KAUÃ SANTA'ANA LUIZ, PROCEDIMENTO:CIR.CALÁZIO PÁLPEBRA DATA:28/10/2020.................. 12.400,00
20/11/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 12.400,00
20/11/2020 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7280/2020, 14347 - MELLO E MICHEL LTDA 372,00
20/11/2020 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7280/2020, 14347 - MELLO E MICHEL LTDA 186,00
20/11/2020 Pagamento de Empenho 7280/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 11.842,00
TOTAL 12.400,00 12.400,00 12.400,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 20/11/2020 372,00 Lançada
IRRF 20/11/2020 186,00 Lançada
TOTAL   558,00