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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7501 Data de lançamento: 27/11/2020
Tipo de empenho: Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3190.94.01.03.00.00 - FÉRIAS E/OU AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
13° SAL INDENIZADAS REF. folha pagamento referente11/2020. 368,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2020 13° SAL INDENIZADAS REF. folha pagamento referente11/2020. 368,93
27/11/2020 Liquidação folha de pagto comp.novembro/20. 368,93
30/11/2020 Pagamento de Empenho 7501/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 368,93
TOTAL 368,93 368,93 368,93
SALDO A PAGAR 0,00