O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7517 Data de lançamento: 27/11/2020
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Açoes do SUAS no combate à COVID-19
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: Incremento Temp. SUAS COVID-19- Portaria 378/2020

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha pagamento referente11/2020. 8.572,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2020 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha pagamento referente11/2020. 8.572,76
27/11/2020 Liquidação folha de pagto comp.novembro/20. 8.572,76
27/11/2020 Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: SUAS COVID19 25,29
27/11/2020 Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: SUAS COVID19 27,42
27/11/2020 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: SUAS COVID19 45,10
27/11/2020 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: SUAS COVID19 675,27
27/11/2020 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: SUAS COVID19 1.036,16
30/11/2020 Pagamento de Empenho 7517/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.763,52
TOTAL 8.572,76 8.572,76 8.572,76
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
PROVIDA - SIGESC 27/11/2020 25,29 Lançada
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí 27/11/2020 27,42 Lançada
Auxilio-Alimentação - PAT 27/11/2020 45,10 Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO 27/11/2020 675,27 Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS 27/11/2020 1.036,16 Lançada
TOTAL   1.809,24