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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SPENGLER S/A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 763 Data de lançamento: 07/02/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PRIMEIRA INF SUAS - CRIANÇA FELIZ

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO GOL IZR 0C51;.......... -SVÇ. DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO;....... 95,00 95,00
0.10 -SVÇ. DE INSPEÇÃO PLUS;..... 155,00 15,50
0.90 -SVÇ. DE MAN. COM MUDANÇA DE ÓLEO;....... 155,00 139,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO GOL IZR 0C51;.......... -SVÇ. DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO;....... -SVÇ. DE INSPEÇÃO PLUS;..... -SVÇ. DE MAN. COM MUDANÇA DE ÓLEO;....... 250,00
12/02/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 250,00
14/02/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 763/2020 SPENGLER S/A. - 10538 250,00
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00