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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7682 Data de lançamento: 30/11/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... -1931901;. 314,11 314,11
1.00 -1931914;.............. 20,29 20,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2020 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... -1931901;. -1931914;.............. 334,40
30/11/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.........Conforme Nota Fiscal Nº U/0590277; U/0614442; PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... -1931901;. -1931914;.............. 334,40
04/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7682/2020 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200 334,40
TOTAL 334,40 334,40 334,40
SALDO A PAGAR 0,00