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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7736 Data de lançamento: 04/12/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.50 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE UTILIZADO NO VEÍCULO GOL IXD 9382;..... -ÓLEO 5W40;..... 48,00 168,00
1.00 -FLUIDO DE FREIO;.... 22,00 22,00
2.00 -BALDE DE ÓLEO 15W40;..... 320,00 640,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE UTILIZADO NO VEÍCULO GOL IXD 9382;..... -ÓLEO 5W40;..... -FLUIDO DE FREIO;.... -BALDE DE ÓLEO 15W40;..... 830,00
10/12/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 830,00
21/12/2020 Pagamento de Empenho 7736/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 830,00
TOTAL 830,00 830,00 830,00
SALDO A PAGAR 0,00