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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7764 Data de lançamento: 07/12/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: HOSPITAIS PUBL. MUNICIPAIS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, UTILIZADO NO CONSERTO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS,JUNTO AO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHNEIDER,DEVIDO A RETOMADA DA ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL PELO MUNICÍPIO;.... -CONTACTORA C 40-380V;.... 498,70 498,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, UTILIZADO NO CONSERTO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS,JUNTO AO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHNEIDER,DEVIDO A RETOMADA DA ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL PELO MUNICÍPIO;.... -CONTACTORA C 40-380V;.... 498,70
11/12/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 498,70
15/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7764/2020 JOSE ARMANDO DAMBROS - ME - 3403 498,70
TOTAL 498,70 498,70 498,70
SALDO A PAGAR 0,00