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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7792 Data de lançamento: 07/12/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:........ *GOL IYO 9648;.................. *GOL IRX 6044;................... *GOL IYO 9649;.................. *AMBULÂNCIA IZL 1E07;....... *AMBULÂNCIA IZL 1D73;......... -CONSERTO DE PNEU;............. 30,00 210,00
1.00 -RODIZIO DE PNEU;........... 20,00 20,00
1.00 -BALANCEAMENTO DE PNEU;...... 15,00 15,00
9.00 -BALANCEAMENTO DE PNEU;..... 20,00 180,00
2.00 -TROCA DE PNEU;........ 10,00 20,00
1.00 -GEOMETRIA(GOL);............. 60,00 60,00
1.00 -GEOMETRIA(AMB.);........... 120,00 120,00
4.00 -MONTAGEM DE PNEU;..... 20,00 80,00
3.00 -MONTAGEM DE PNEU;......... 10,00 30,00
1.00 -VULCANIZAÇÃO DE PNEU;..... 90,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:........ *GOL IYO 9648;.................. *GOL IRX 6044;................... *GOL IYO 9649;.................. *AMBULÂNCIA IZL 1E07;....... *AMBULÂNCIA IZL 1D73;......... -CONSERTO DE PNEU;............. -RODIZIO DE PNEU;........... -BALANCEAMENTO DE PNEU;...... -BALANCEAMENTO DE PNEU;..... -TROCA DE PNEU;........ -GEOMETRIA(GOL);............. -GEOMETRIA(AMB.);........... -MONTAGEM DE PNEU;..... -MONTAGEM DE PNEU;......... -VULCANIZAÇÃO DE PNEU;..... 825,00
15/12/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 825,00
18/12/2020 Pagamento de Empenho 7792/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 825,00
TOTAL 825,00 825,00 825,00
SALDO A PAGAR 0,00