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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7794 Data de lançamento: 07/12/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: AÇOES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Outros Programas finan por transf fundo

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IXR 6044;....... -CABO FREIO DE MÃO;...... 180,00 360,00
1.00 -ALAVANCA DO FREIO DE MÃO;..... 280,00 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IXR 6044;....... -CABO FREIO DE MÃO;...... -ALAVANCA DO FREIO DE MÃO;..... 640,00
15/12/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 640,00
18/12/2020 Pagamento de Empenho 7794/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 640,00
TOTAL 640,00 640,00 640,00
SALDO A PAGAR 0,00