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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JULIAN CESAR ELIAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7807 Data de lançamento: 08/12/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.50 DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:08 A 10/12/2020 MOTIVO:AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA,SEC.EST.DE OBRAS E HABITAÇÃO........................ PORTARIA DE VIAGEM Nº61.......... EMISSÃO DA PORTARIA:07/12/2020... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ 350,00 875,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/12/2020 DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:08 A 10/12/2020 MOTIVO:AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA,SEC.EST.DE OBRAS E HABITAÇÃO........................ PORTARIA DE VIAGEM Nº61.......... EMISSÃO DA PORTARIA:07/12/2020... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ 875,00
08/12/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 875,00
14/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7807/2020 JULIAN CESAR ELIAS - 12699 875,00
TOTAL 875,00 875,00 875,00
SALDO A PAGAR 0,00