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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 7822 Data de lançamento: 08/12/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 4490.52.34.00.00.00 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MÁQUINA, UTENSÍLIO E EQUIPAMENTO DIVERSO,PARA SER UTILIZADO NOS SVÇ. DE MANUTENÇÃO DOS PÁTIOS DOS ESFS E UBS NAVEGANTES;...... -CARRINHO DE MÃO;...... 165,00 165,00
1.00 -MÁQUINA DE CORTAR GRAMA A GASOLINA....... 1.824,00 1.824,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/12/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MÁQUINA, UTENSÍLIO E EQUIPAMENTO DIVERSO,PARA SER UTILIZADO NOS SVÇ. DE MANUTENÇÃO DOS PÁTIOS DOS ESFS E UBS NAVEGANTES;...... -CARRINHO DE MÃO;...... -MÁQUINA DE CORTAR GRAMA A GASOLINA....... 1.989,00
15/12/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 1.989,00
18/12/2020 Pagamento de Empenho 7822/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.989,00
TOTAL 1.989,00 1.989,00 1.989,00
SALDO A PAGAR 0,00