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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7823 Data de lançamento: 08/12/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: AÇOES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Outros Programas finan por transf fundo

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS VW/GOL DE PLACAS IXR6044 QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO CONTRA O COVID-19, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/20 ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍ VEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-002/2020 PROCESSO Nº895/2020 RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS ANEXO. AQUISIÇÃO REALIZADA COM RECURSOS 4511 DA PORTARIA Nº1.666/2020.... -350,84 LITROS DE GASOLINA...... 1.480,55 1.480,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/12/2020 PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS VW/GOL DE PLACAS IXR6044 QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO CONTRA O COVID-19, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/20 ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍ VEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-002/2020 PROCESSO Nº895/2020 RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS ANEXO. AQUISIÇÃO REALIZADA COM RECURSOS 4511 DA PORTARIA Nº1.666/2020.... -350,84 LITROS DE GASOLINA...... 1.480,55
08/12/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 1.480,55
10/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7823/2020 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 1.480,55
TOTAL 1.480,55 1.480,55 1.480,55
SALDO A PAGAR 0,00