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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7829 Data de lançamento: 08/12/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: AÇOES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Outros Programas finan por transf fundo

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZL1D73 QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO EM AÇÕES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRA O COVID-19 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-002/2020 PROCESSO Nº895/2020 RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS ANEXO............. AQUISIÇÃO COM RECURSO 4511 DA PORTARIA Nº1666/2020............. -754,33 LITROS DE GASOLINA...... 3.414,15 3.414,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/12/2020 PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZL1D73 QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO EM AÇÕES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRA O COVID-19 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-002/2020 PROCESSO Nº895/2020 RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS ANEXO............. AQUISIÇÃO COM RECURSO 4511 DA PORTARIA Nº1666/2020............. -754,33 LITROS DE GASOLINA...... 3.414,15
08/12/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 3.414,15
10/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7829/2020 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 3.414,15
TOTAL 3.414,15 3.414,15 3.414,15
SALDO A PAGAR 0,00