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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DERLEI LUIZ RAVANELLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7835 Data de lançamento: 08/12/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.50 DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:BRASÍLIA-DF.............. PERÍODO DA VIAGEM:14 A 18/12/2020 MOTIVO:AGENDAS NO FNDE,MEC,MS e CÂMARA DOS DEPUTADOS............. PORTARIA DE VIAGEM Nº62.......... EMISSÃO DA PORTARIA:07/12/2020... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NOS ARTIGOS 1º e 2º DO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/17 (O VALOR DAS DIÁRIAS PARA DESLOCA MENTO PARA A CAPITAL FEDERAL SERÁ PAGA EM DOBRO)................... 700,00 3.150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/12/2020 DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:BRASÍLIA-DF.............. PERÍODO DA VIAGEM:14 A 18/12/2020 MOTIVO:AGENDAS NO FNDE,MEC,MS e CÂMARA DOS DEPUTADOS............. PORTARIA DE VIAGEM Nº62.......... EMISSÃO DA PORTARIA:07/12/2020... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NOS ARTIGOS 1º e 2º DO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/17 (O VALOR DAS DIÁRIAS PARA DESLOCA MENTO PARA A CAPITAL FEDERAL SERÁ PAGA EM DOBRO)................... 3.150,00
08/12/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 3.150,00
11/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7835/2020 Derlei Luiz Ravanello - 7904 3.150,00
TOTAL 3.150,00 3.150,00 3.150,00
SALDO A PAGAR 0,00