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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ELIANE SILVA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7865 Data de lançamento: 10/12/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PSF ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
29.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DIVERSOS,PARA RECOMPOR OS MATERIAIS JUNTO AOS ESFS(CRUZEIRO,HARMONIA,RURAL e PORTÃO) E UBS NAVEGANTES;........ -LENÇOL MACA 1,80M X 0,75CM;.... 35,00 1.015,00
20.00 -LENÇOL GINECO 1,30 X 75CM;..... 30,00 600,00
20.00 -LENÇOL DE COBRIR 95 X 65CM;..... 30,00 600,00
25.00 -LENÇOL SALA DE VACINA 100CM X 55CM;...... 25,00 625,00
10.00 -LENÇOL BALANÇA 55 X 35CM;..... 15,00 150,00
2.00 -LENÇOL COM ELÁSTICO AMBULÂNCIA 2,10 X 75CM;...... 35,00 70,00
4.00 -LENÇOL COM ELÁSTICO AMBULÂNCIA 2,10 X 75CM;.... 35,00 140,00
80.00 -FRONHAS 75 X 50CM;...... 20,00 1.600,00
25.00 -FRONHAS 45 X 30CM;...... 15,00 375,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DIVERSOS,PARA RECOMPOR OS MATERIAIS JUNTO AOS ESFS(CRUZEIRO,HARMONIA,RURAL e PORTÃO) E UBS NAVEGANTES;........ -LENÇOL MACA 1,80M X 0,75CM;.... -LENÇOL GINECO 1,30 X 75CM;..... -LENÇOL DE COBRIR 95 X 65CM;..... -LENÇOL SALA DE VACINA 100CM X 55CM;...... -LENÇOL BALANÇA 55 X 35CM;..... -LENÇOL COM ELÁSTICO AMBULÂNCIA 2,10 X 75CM;...... -LENÇOL COM ELÁSTICO AMBULÂNCIA 2,10 X 75CM;.... -FRONHAS 75 X 50CM;...... -FRONHAS 45 X 30CM;...... 5.175,00
16/12/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 5.175,00
18/12/2020 Pagamento de Empenho 7865/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.175,00
TOTAL 5.175,00 5.175,00 5.175,00
SALDO A PAGAR 0,00