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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7889 Data de lançamento: 10/12/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Conservação, manutenção e arborização de Praças e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,PARA SER COLOCADO NO PARQUE DAS ÁGUAS;...... -CAIXA CD-1;.... 18,00 18,00
1.00 -DISJUNTOR 1 X 25A;....... 10,00 10,00
4.00 -CONDULETE 4X4;.... 28,00 112,00
28.00 -CONDULETE C2;..... 4,98 139,44
10.00 -CURVA 3/4;.... 3,98 39,80
9.00 -TOMADA SIMPLES;..... 9,50 85,50
9.00 -TOMADA DUPLA;.... 16,90 152,10
12.00 -TAMPA CEGA;.... 3,80 45,60
32.00 -ADAPTADOR C2 3/4;.... 2,00 64,00
20.00 -LUVA C2 3/4;..... 2,00 40,00
10.00 -ELETRODO C2 3/4;..... 13,95 139,50
30.00 -ABRAÇADEIRA C2 3/4;..... 2,00 60,00
18.00 -TAMPA P/ TOMADA;..... 3,80 68,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,PARA SER COLOCADO NO PARQUE DAS ÁGUAS;...... -CAIXA CD-1;.... -DISJUNTOR 1 X 25A;....... -CONDULETE 4X4;.... -CONDULETE C2;..... -CURVA 3/4;.... -TOMADA SIMPLES;..... -TOMADA DUPLA;.... -TAMPA CEGA;.... -ADAPTADOR C2 3/4;.... -LUVA C2 3/4;..... -ELETRODO C2 3/4;..... -ABRAÇADEIRA C2 3/4;..... -TAMPA P/ TOMADA;..... 974,34
15/12/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIAN CESAR ELIAS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO. 974,34
22/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7889/2020 JOSE ARMANDO DAMBROS - ME - 3403 974,34
TOTAL 974,34 974,34 974,34
SALDO A PAGAR 0,00