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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 7952 Data de lançamento: 14/12/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do FMAS - PBFI
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: BL- PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERAIL DE CONSTRUÇÃO/REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRÁS);... -PARAFUSOS;..... 0,24 2,40
10.00 -BUCHA;........... 0,10 1,00
1.00 -TINTA ACRÍLICA BRANCA;..... 349,00 349,00
2.00 -CAIXA DE DESCARGA;..... 31,00 62,00
2.00 -BARRAS DE CANO 1/2;.... 21,00 42,00
2.00 -FITA VEDA ROSCA;..... 2,35 4,70
1.00 -ADESIVO SELANTE;...... 5,00 5,00
1.00 -T P/ CANO 1/2;.... 2,00 2,00
1.00 -JOELHO DE 1/2;..... 1,50 1,50
1.00 -BOIA P/ CX D'ÁGUA;.... 10,50 10,50
5.00 -PARAFUSO TELHEIRO;..... 0,80 4,00
1.00 -CUMEEIRA 6MM;...... 38,00 38,00
20.00 -FITA DUPLA FACE;.... 5,95 119,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/12/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERAIL DE CONSTRUÇÃO/REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRÁS);... -PARAFUSOS;..... -BUCHA;........... -TINTA ACRÍLICA BRANCA;..... -CAIXA DE DESCARGA;..... -BARRAS DE CANO 1/2;.... -FITA VEDA ROSCA;..... -ADESIVO SELANTE;...... -T P/ CANO 1/2;.... -JOELHO DE 1/2;..... -BOIA P/ CX D'ÁGUA;.... -PARAFUSO TELHEIRO;..... -CUMEEIRA 6MM;...... -FITA DUPLA FACE;.... 641,10
21/12/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE APARECIDA MAI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. 641,10
23/12/2020 Pagamento de Empenho 7952/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 641,10
TOTAL 641,10 641,10 641,10
SALDO A PAGAR 0,00