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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 7953 Data de lançamento: 14/12/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do FMAS - PBFI
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: BL- PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO P/ SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRÁS);... -LÂMPADAS LED;........ 21,50 86,00
6.00 -LAMPADAS;....... 8,37 50,22
1.00 -PLUG MACHO;..... 9,90 9,90
1.00 -PLUG FEMEA;..... 7,40 7,40
15.00 -CABO 2 X 25;..... 7,50 112,50
1.00 -FITA ISOLANTE DE 5MT;..... 6,50 6,50
2.00 -TOMADA DUPLA COM INTERRUPTOR;... 27,00 54,00
20.00 -FIO 6;..... 6,50 130,00
3.00 -PLAFON;..... 6,50 19,50
2.00 -INTERRUPTOR EXTERNO;...... 6,40 12,80
3.00 -TOMADAS EXTERNAS;..... 7,25 21,75
10.00 -FIO 2,5;...... 16,50 165,00
1.00 -INTERRUPTOR COM TOMADA;.... 13,60 13,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/12/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO P/ SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO/REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRÁS);... -LÂMPADAS LED;........ -LAMPADAS;....... -PLUG MACHO;..... -PLUG FEMEA;..... -CABO 2 X 25;..... -FITA ISOLANTE DE 5MT;..... -TOMADA DUPLA COM INTERRUPTOR;... -FIO 6;..... -PLAFON;..... -INTERRUPTOR EXTERNO;...... -TOMADAS EXTERNAS;..... -FIO 2,5;...... -INTERRUPTOR COM TOMADA;.... 689,17
21/12/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE APARECIDA MAI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. 689,17
23/12/2020 Pagamento de Empenho 7953/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 689,17
TOTAL 689,17 689,17 689,17
SALDO A PAGAR 0,00