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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 7962 Data de lançamento: 14/12/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS _DARCI TEODORO SAMPAIO e SIEGFRIED HEUSER,PARA INSTALAÇÕES DAS URNAS ELETRÔNICAS PARA O PLEITO MUNICIPAL DE 2020;.......... -TELHAS S/ AMIANTO 244 X 110 X 6MM;....... 67,60 811,20
50.00 -PARAFUSO TELHEIRO COMPLETO 5/16;...... 0,95 47,50
2.00 -PREGO GERDAU 19 X 29;...... 15,60 31,20
4.00 -PAU 05 X 07 X 5,50 EUCALIPTO;... 18,35 73,40
1.00 -AREIÃO;...... 130,00 130,00
1.50 -PEDRA BRITA Nº1;..... 105,00 157,50
5.00 -CIMENTO CP IV 50KG;..... 31,90 159,50
1.00 -GLASURIT TINTA ACRILICO BCO;... 430,00 430,00
500.00 -TIJOLO 06 FUROS, 9 X 14 X 19;... 0,67 335,00
24.00 -TUBO PVC SOLDAVEL 25MM;..... 4,00 96,00
4.00 -CUMEEIRA NORMAL 15º 110 X 6MM;... 57,00 228,00
8.00 -TELHA S/ AMIANTO 213 X 110 X 6MM;...... 59,00 472,00
2.00 -MEBER TORNEIRA LAVATORIO 1190;.. 79,00 158,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/12/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS _DARCI TEODORO SAMPAIO e SIEGFRIED HEUSER,PARA INSTALAÇÕES DAS URNAS ELETRÔNICAS PARA O PLEITO MUNICIPAL DE 2020;.......... -TELHAS S/ AMIANTO 244 X 110 X 6MM;....... -PARAFUSO TELHEIRO COMPLETO 5/16;...... -PREGO GERDAU 19 X 29;...... -PAU 05 X 07 X 5,50 EUCALIPTO;... -AREIÃO;...... -PEDRA BRITA Nº1;..... -CIMENTO CP IV 50KG;..... -GLASURIT TINTA ACRILICO BCO;... -TIJOLO 06 FUROS, 9 X 14 X 19;... -TUBO PVC SOLDAVEL 25MM;..... -CUMEEIRA NORMAL 15º 110 X 6MM;... -TELHA S/ AMIANTO 213 X 110 X 6MM;...... -MEBER TORNEIRA LAVATORIO 1190;.. 3.129,30
21/12/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 3.129,30
23/12/2020 Pagamento de Empenho 7962/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.129,30
TOTAL 3.129,30 3.129,30 3.129,30
SALDO A PAGAR 0,00