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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 8104 Data de lançamento: 15/12/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: HOSPITAIS PUBL. MUNICIPAIS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,UTILIZADOS PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO EM GERAL DO ENCANAMENTO JUNTO AO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHNEIDER,DEVIDO A RETOMADA DA ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL PELO MUNICÍPIO;...... -LATA DE TINTA ACRILICA 18 LT SEMI BRILHO;...... 490,00 490,00
15.00 -TELHA 2,44 X 10 X 6;.... 56,00 840,00
60.00 -PARAFUSO TELHEIRO;.... 0,90 54,00
5.00 -CHUVEIROS;.... 80,00 400,00
10.00 -BARRA DE CANO 25;.... 28,00 280,00
10.00 -JOELHO 25;.... 2,00 20,00
2.00 -COLA P/ CANO;.... 8,00 16,00
5.00 -TEE SOLD. 25;.... 2,00 10,00
3.00 -LIXA;..... 2,50 7,50
20.00 -CIMENTO;... 35,00 700,00
6.00 -AREIA;..... 125,00 750,00
2.00 -ALVENARITE;..... 7,00 14,00
10.00 -BARRA P/ CANO 25;.... 28,00 280,00
2.00 -COLA 75GR;..... 8,00 16,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,UTILIZADOS PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO EM GERAL DO ENCANAMENTO JUNTO AO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHNEIDER,DEVIDO A RETOMADA DA ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL PELO MUNICÍPIO;...... -LATA DE TINTA ACRILICA 18 LT SEMI BRILHO;...... -TELHA 2,44 X 10 X 6;.... -PARAFUSO TELHEIRO;.... -CHUVEIROS;.... -BARRA DE CANO 25;.... -JOELHO 25;.... -COLA P/ CANO;.... -TEE SOLD. 25;.... -LIXA;..... -CIMENTO;... -AREIA;..... -ALVENARITE;..... -BARRA P/ CANO 25;.... -COLA 75GR;..... 3.877,50
21/12/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 3.877,50
22/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8104/2020 FABIANO BERTOLIN - 3701 3.877,50
TOTAL 3.877,50 3.877,50 3.877,50
SALDO A PAGAR 0,00