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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 8105 Data de lançamento: 15/12/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: HOSPITAIS PUBL. MUNICIPAIS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO,UTILIZADOS PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO EM GERAL DO ENCANAMENTO JUNTO AO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHNEIDER,DEVIDO A RETOMADA DA ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL PELO MUNICÍPIO;...... -LAMPADA LED 12W;..... 12,00 240,00
10.00 -TOMADA INTERNA;.... 8,00 80,00
6.00 -INTERRUPTOR COM TOMADA;.... 13,00 78,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO,UTILIZADOS PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO EM GERAL DO ENCANAMENTO JUNTO AO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHNEIDER,DEVIDO A RETOMADA DA ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL PELO MUNICÍPIO;...... -LAMPADA LED 12W;..... -TOMADA INTERNA;.... -INTERRUPTOR COM TOMADA;.... 398,00
19/12/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 398,00
21/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8105/2020 FABIANO BERTOLIN - 3701 398,00
TOTAL 398,00 398,00 398,00
SALDO A PAGAR 0,00